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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0098726
Monto de la Factura
₲ 78.141.000
Nro. de Orden de Pago
58611
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.603.139
IVA
₲ 7.103.727

Retención DNCP
₲ 275.625
Retención IVA
₲ 2.131.118
Retención Renta
₲ 2.131.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-159210
Monto Contrato
₲ 888.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.389.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 533.282.431

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341820
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap