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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002501
Nro. de Timbrado
13507411
Monto de la Factura
₲ 557.064.000
Nro. de Orden de Pago
58390
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.119.305
IVA
₲ 56.269.091

Retención DNCP
₲ 2.183.241
Retención IVA
₲ 16.880.727
Retención Renta
₲ 16.880.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
110/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40002-18-167481
Monto Contrato
₲ 618.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 618.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 579.420.835

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341808
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, Bronce y Hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap