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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0001562
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12909018
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.857.392
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            57679
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-07-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-07-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-07-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.575.310
        
                                    IVA
                            
            ₲ 441.581
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 17.133
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 132.474
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 132.474
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
        
                                    RUC
                            
            80003251-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            61/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-40002-18-163267
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.000.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.989.738.774
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.825.664.295
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            341818
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
        
                                    Convocante
                            
            Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Essap
        