- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
10010003116
Monto de la Factura
₲ 1.246.614.951
Nro. de Orden de Pago
1500028955
Fecha de Orden de Pago
11-04-2025
Fecha Emisión Cheque
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.159.783.309
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.351.819
Retención IVA
₲ 33.998.589
Retención Renta
₲ 45.331.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.149.781
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTCOM (TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES ) S.A
RUC
80046705-1
Número de Contrato
PR/EJ N° 186/24
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-240188
Monto Contrato
₲ 12.277.480.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.271.347.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.426.712.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440426
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE DE COMBUSTIBLES PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar