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Datos del Pago

Nro. de Factura
10010000408
Monto de la Factura
₲ 77.472.000
Nro. de Orden de Pago
1500029673
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.271.515
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 270.448
Retención IVA
₲ 2.112.873
Retención Renta
₲ 2.817.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FALUCI S.A.
RUC
80107825-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-244973
Monto Contrato
₲ 4.220.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.343.626.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.186.236.920

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442680
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar