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Datos del Pago

Nro. de Factura
10010022562
Monto de la Factura
₲ 59.304.722
Nro. de Orden de Pago
1500029155
Fecha de Orden de Pago
06-05-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.323.758
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 207.028
Retención IVA
₲ 1.617.401
Retención Renta
₲ 2.156.535
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-246457
Monto Contrato
₲ 266.826.314
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.304.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.323.758

Datos de la Licitación

ID de Licitación
446652
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar