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Datos del Pago

Nro. de Factura
10010005177
Monto de la Factura
₲ 383.828.114
Nro. de Orden de Pago
1500028705
Fecha de Orden de Pago
18-03-2025
Fecha Emisión Cheque
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.062.779
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.339.909
Retención IVA
₲ 10.468.040
Retención Renta
₲ 13.957.386
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LMB SA
RUC
80084814-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-246022
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.246.722.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.693.119.570

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447372
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACION DE IMAGEN CORPORATIVA PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar