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Datos del Pago

Nro. de Factura
6415
Monto de la Factura
₲ 34.135.000
Nro. de Orden de Pago
1500029647
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.843.611
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 119.162
Retención IVA
₲ 930.955
Retención Renta
₲ 1.241.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-242036
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.499.078.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.331.260.074

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444259
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO, IMAGEN Y PRODUCCIÓN PARA PRESENTACIONES INSTITUCIONALES PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar