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Datos del Pago

Nro. de Factura
40010004936
Monto de la Factura
₲ 900.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500028731
Fecha de Orden de Pago
20-03-2025
Fecha Emisión Cheque
20-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 839.585.454
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 3.141.818
Retención IVA
₲ 24.545.455
Retención Renta
₲ 32.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-248806
Monto Contrato
₲ 3.416.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.413.804.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.184.497.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447362
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE NETWORKING Y COMPUTACION
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar