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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            00100100015636
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 82.368.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500028128
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-01-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-01-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-01-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 76.766.977
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 287.539
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.246.400
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.995.200
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MOVITEC S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80050250-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25006-24-247647
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 411.840.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 411.768.116
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 384.122.420
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            447356
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MONTACARGAS TODO TERRENO DIESEL
        
                                    Convocante
                            
            Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Petropar
        