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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005501
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 671.750.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1500026840
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            04-09-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            04-09-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-09-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 626.071.000
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.345.018
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 18.320.455
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 24.427.273
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ARPEC PARAGUAY S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80036416-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            PR/EJ 234/24
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25006-24-240365
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.399.999.986
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 4.396.159.986
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 4.100.799.985
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            439771
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE MAQUINAS EXPENDEDORAS DE COMBUSTIBLE PARA EE.SS.
        
                                    Convocante
                            
            Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Petropar
        