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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000601
Nro. de Timbrado
13793639
Monto de la Factura
₲ 3.043.788.800
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
29-01-2020
Fecha Emisión Cheque
29-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.032.720.477
IVA
₲ 11.068.323

Retención DNCP
₲ 11.068.323
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
E.SS.A.
RUC
80063493-4
Número de Contrato
238/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22004-19-171463
Monto Contrato
₲ 11.445.664.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.297.225.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.256.144.780

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356815
Nombre de la Licitación
Adquisición de Almuerzo Escolar para las escuelas del Dpto de Guaira
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira