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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Nro. de Timbrado
14445632
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
3105
Fecha de Orden de Pago
27-11-2020
Fecha Emisión Cheque
27-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.636.364
IVA
₲ 9.090.909
Retención DNCP
₲ 363.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
530/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22004-19-181224
Monto Contrato
₲ 1.419.476.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.345.589.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.340.696.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368380
Nombre de la Licitación
Ampliación Edilicia dentro del Parque del Guairá PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira