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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000610
Nro. de Timbrado
14213508
Monto de la Factura
₲ 135.310.143
Nro. de Orden de Pago
2373
Fecha de Orden de Pago
03-08-2020
Fecha Emisión Cheque
03-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.818.106
IVA
₲ 12.300.922

Retención DNCP
₲ 492.037
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
530/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22004-19-181224
Monto Contrato
₲ 1.419.476.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.345.589.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.340.696.049

Datos de la Licitación

ID de Licitación
368380
Nombre de la Licitación
Ampliación Edilicia dentro del Parque del Guairá PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira