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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000726
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            13550885
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 74.873.760
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3929
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            16-09-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            16-09-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-09-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 74.601.492
        
                                    IVA
                            
            ₲ 6.806.705
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 272.268
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            GIRASOL SOCIEDAD ANONIMA
        
                                    RUC
                            
            80065884-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            256/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22004-19-173166
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 733.304.520
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 678.979.080
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 676.510.066
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            356808
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Alimentos sólidos para complemento nutricional 
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Guaira
        