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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 84.053.902
Nro. de Orden de Pago
2000001483
Fecha de Orden de Pago
02-04-2025
Fecha Emisión Cheque
02-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.517.604
IVA
₲ 7.641.263

Retención DNCP
₲ 293.425
Retención IVA
₲ 2.292.379
Retención Renta
₲ 3.056.506
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.820.632
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
9303
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237217
Monto Contrato
₲ 1.773.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.589.130.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.409.754.597

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande