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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011746
Monto de la Factura
₲ 93.036.106
Nro. de Orden de Pago
2000003665
Fecha de Orden de Pago
06-08-2024
Fecha Emisión Cheque
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.480.736
IVA
₲ 8.457.828

Retención DNCP
₲ 324.781
Retención IVA
₲ 2.537.348
Retención Renta
₲ 3.383.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.228.914
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
9303
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237217
Monto Contrato
₲ 1.773.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.589.130.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.409.754.597

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande