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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011706
Monto de la Factura
₲ 64.041.688
Nro. de Orden de Pago
2000002248
Fecha de Orden de Pago
21-05-2024
Fecha Emisión Cheque
21-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.429.877
IVA
₲ 6.099.208
Retención DNCP
₲ 234.210
Retención IVA
₲ 1.829.762
Retención Renta
₲ 2.439.683
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.049.604
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
9303
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237217
Monto Contrato
₲ 1.773.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.589.130.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.409.754.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande