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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 199.738.013
Nro. de Orden de Pago
2000001639
Fecha de Orden de Pago
09-04-2025
Fecha Emisión Cheque
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.155.830
IVA
₲ 18.158.001

Retención DNCP
₲ 697.267
Retención IVA
₲ 5.447.400
Retención Renta
₲ 7.263.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
9140
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230626
Monto Contrato
₲ 2.192.015.131
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.561.908.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.456.996.308

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande