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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001319
Monto de la Factura
₲ 88.091.251
Nro. de Orden de Pago
2000002499
Fecha de Orden de Pago
03-06-2024
Fecha Emisión Cheque
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.101.045
IVA
₲ 8.008.296
Retención DNCP
₲ 307.519
Retención IVA
₲ 2.402.489
Retención Renta
₲ 3.203.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
9138
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230773
Monto Contrato
₲ 2.302.722.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.082.524.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.942.608.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande