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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001682
Monto de la Factura
₲ 82.491.225
Nro. de Orden de Pago
2000001341
Fecha de Orden de Pago
01-04-2024
Fecha Emisión Cheque
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.881.822
IVA
₲ 7.499.202

Retención DNCP
₲ 287.969
Retención IVA
₲ 2.249.761
Retención Renta
₲ 2.999.681
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
9126
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230649
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 823.370.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.520.003

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande