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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001347
Monto de la Factura
₲ 109.097.670
Nro. de Orden de Pago
2000004795
Fecha de Orden de Pago
09-10-2024
Fecha Emisión Cheque
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.679.029
IVA
₲ 9.917.970

Retención DNCP
₲ 380.850
Retención IVA
₲ 2.975.391
Retención Renta
₲ 3.967.188
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ATENAS S.R.L.
RUC
80021371-8
Número de Contrato
9158
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230083
Monto Contrato
₲ 2.256.312.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.955.259.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.823.925.003

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande