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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001440
Monto de la Factura
₲ 90.815.835
Nro. de Orden de Pago
2000002868
Fecha de Orden de Pago
10-07-2025
Fecha Emisión Cheque
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.719.615
IVA
₲ 8.255.985

Retención DNCP
₲ 317.030
Retención IVA
₲ 2.476.796
Retención Renta
₲ 3.302.394
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ATENAS S.R.L.
RUC
80021371-8
Número de Contrato
9158
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230083
Monto Contrato
₲ 2.256.312.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.507.485.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.406.209.285

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande