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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001671
Monto de la Factura
₲ 17.858.697
Nro. de Orden de Pago
2000002872
Fecha de Orden de Pago
10-07-2025
Fecha Emisión Cheque
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.848.133
IVA
₲ 1.623.518

Retención DNCP
₲ 62.343
Retención IVA
₲ 487.055
Retención Renta
₲ 649.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 811.759
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
9325
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237205
Monto Contrato
₲ 612.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.579.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.410.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande