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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000316
Monto de la Factura
₲ 75.376.441
Nro. de Orden de Pago
2000003373
Fecha de Orden de Pago
23-07-2024
Fecha Emisión Cheque
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.250.843
IVA
₲ 6.852.404

Retención DNCP
₲ 263.132
Retención IVA
₲ 2.055.721
Retención Renta
₲ 2.740.961
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SM Ingenieria S.R.L.
RUC
80097019-5
Número de Contrato
9169
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230465
Monto Contrato
₲ 1.507.540.337
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.506.224.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.405.027.276

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande