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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000323
Monto de la Factura
₲ 75.375.021
Nro. de Orden de Pago
2000005117
Fecha de Orden de Pago
01-11-2024
Fecha Emisión Cheque
01-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.249.519
IVA
₲ 6.852.275

Retención DNCP
₲ 263.127
Retención IVA
₲ 2.055.683
Retención Renta
₲ 2.740.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SM Ingenieria S.R.L.
RUC
80097019-5
Número de Contrato
9169
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230465
Monto Contrato
₲ 1.507.540.337
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.506.224.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.405.027.276

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande