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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0012691
Monto de la Factura
₲ 108.943.501
Nro. de Orden de Pago
2000002055
Fecha de Orden de Pago
12-05-2025
Fecha Emisión Cheque
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.535.342
IVA
₲ 9.903.955

Retención DNCP
₲ 380.312
Retención IVA
₲ 2.971.187
Retención Renta
₲ 3.961.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
9120
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-231796
Monto Contrato
₲ 1.869.379.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.755.761.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.637.798.665

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421490
Nombre de la Licitación
Lp1742-22 Servicio de Impresión de Facturas y Embolsado automático, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande