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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005161
Monto de la Factura
₲ 55.306.714
Nro. de Orden de Pago
2000005447
Fecha de Orden de Pago
13-11-2024
Fecha Emisión Cheque
13-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.545.857
IVA
₲ 5.027.883

Retención DNCP
₲ 193.071
Retención IVA
₲ 1.508.365
Retención Renta
₲ 2.011.153
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DAVECO SRL
RUC
80095063-1
Número de Contrato
9174
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230229
Monto Contrato
₲ 1.357.688.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 729.789.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 680.765.783

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande