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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000652
Monto de la Factura
₲ 19.538.953
Nro. de Orden de Pago
2000002669
Fecha de Orden de Pago
30-06-2025
Fecha Emisión Cheque
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.227.357
IVA
₲ 1.776.268

Retención DNCP
₲ 68.209
Retención IVA
₲ 532.880
Retención Renta
₲ 710.507
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INSTEL SRL
RUC
80015462-2
Número de Contrato
9134
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230622
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.044.377.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.907.749.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande