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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000632
Monto de la Factura
₲ 43.584.283
Nro. de Orden de Pago
2000006324
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.620.551
IVA
₲ 3.962.208
Retención DNCP
₲ 152.149
Retención IVA
₲ 1.188.662
Retención Renta
₲ 1.584.883
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSTEL SRL
RUC
80015462-2
Número de Contrato
9134
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230622
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.044.377.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.907.749.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
