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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002050
Monto de la Factura
₲ 71.801.787
Nro. de Orden de Pago
2000002652
Fecha de Orden de Pago
07-06-2024
Fecha Emisión Cheque
07-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.267.631
IVA
₲ 6.838.265

Retención DNCP
₲ 262.589
Retención IVA
₲ 2.051.480
Retención Renta
₲ 2.735.306
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.419.133
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
9281
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237208
Monto Contrato
₲ 2.071.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.636.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.819.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande