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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002753
Monto de la Factura
₲ 58.751.203
Nro. de Orden de Pago
2000003172
Fecha de Orden de Pago
05-08-2025
Fecha Emisión Cheque
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.807.396
IVA
₲ 5.341.018

Retención DNCP
₲ 205.095
Retención IVA
₲ 1.602.305
Retención Renta
₲ 2.136.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
9132
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230651
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.358.297.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.200.919.566

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande