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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 67.083.018
Nro. de Orden de Pago
2000001628
Fecha de Orden de Pago
09-04-2025
Fecha Emisión Cheque
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.521.372
IVA
₲ 6.098.456

Retención DNCP
₲ 234.181
Retención IVA
₲ 1.829.537
Retención Renta
₲ 2.439.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
9128
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230620
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.278.613.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.192.721.587

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande