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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 60.786.020
Nro. de Orden de Pago
2000001604
Fecha de Orden de Pago
08-04-2025
Fecha Emisión Cheque
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.652.570
IVA
₲ 5.526.002

Retención DNCP
₲ 212.198
Retención IVA
₲ 1.657.801
Retención Renta
₲ 2.210.401
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
9128
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230620
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.278.613.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.192.721.587

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande