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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000374
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 206.835.200
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000002678
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            01-07-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            01-07-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-07-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 192.950.917
        
                                    IVA
                            
            ₲ 18.803.200
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 722.043
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 5.640.960
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 7.521.280
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AMBIENTAL DEL ESTE S.A.
        
                                    RUC
                            
            80065543-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            9141
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-23-230654
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.192.015.131
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.190.608.131
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.043.471.506
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            418428
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        