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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000269
Monto de la Factura
₲ 109.260.939
Nro. de Orden de Pago
2000002878
Fecha de Orden de Pago
24-06-2024
Fecha Emisión Cheque
24-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.831.194
IVA
₲ 9.932.813

Retención DNCP
₲ 381.420
Retención IVA
₲ 2.979.844
Retención Renta
₲ 3.973.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMBIENTAL DEL ESTE S.A.
RUC
80065543-5
Número de Contrato
9141
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230654
Monto Contrato
₲ 2.192.015.131
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.190.608.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.043.471.506

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande