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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000327
Monto de la Factura
₲ 198.222.538
Nro. de Orden de Pago
2000006297
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.743.406
IVA
₲ 18.020.231

Retención DNCP
₲ 691.977
Retención IVA
₲ 5.406.069
Retención Renta
₲ 7.208.092
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMBIENTAL DEL ESTE S.A.
RUC
80065543-5
Número de Contrato
9141
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230654
Monto Contrato
₲ 2.192.015.131
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.017.672.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.144.462

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande