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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000321
Monto de la Factura
₲ 109.453.825
Nro. de Orden de Pago
2000000156
Fecha de Orden de Pago
08-01-2025
Fecha Emisión Cheque
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.010.965
IVA
₲ 9.950.348

Retención DNCP
₲ 382.093
Retención IVA
₲ 2.985.104
Retención Renta
₲ 3.980.139
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMBIENTAL DEL ESTE S.A.
RUC
80065543-5
Número de Contrato
9141
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230654
Monto Contrato
₲ 2.192.015.131
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.017.672.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.144.462

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande