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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002043
Monto de la Factura
₲ 109.663.125
Nro. de Orden de Pago
2000005699
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
27-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.206.032
IVA
₲ 9.969.375

Retención DNCP
₲ 382.824
Retención IVA
₲ 2.990.813
Retención Renta
₲ 3.987.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMBIENTAL DEL ESTE S.A.
RUC
80065543-5
Número de Contrato
9141
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230654
Monto Contrato
₲ 2.192.015.131
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.017.672.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.144.462

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande