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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 139.681.229
Nro. de Orden de Pago
2000002376
Fecha de Orden de Pago
27-05-2024
Fecha Emisión Cheque
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.182.906
IVA
₲ 12.698.294

Retención DNCP
₲ 487.614
Retención IVA
₲ 3.809.488
Retención Renta
₲ 5.079.317
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio ES
RUC
80136614-3
Número de Contrato
9148
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-231255
Monto Contrato
₲ 1.791.584.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.789.843.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.669.591.006

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande