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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001773
Monto de la Factura
₲ 78.489.733
Nro. de Orden de Pago
2000006434
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.152.431
IVA
₲ 7.135.430

Retención DNCP
₲ 274.001
Retención IVA
₲ 2.140.629
Retención Renta
₲ 2.854.172
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
9129
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230625
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.168.305.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.090.240.044

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande