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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-005-0000343
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 62.735.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000002022
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-05-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-05-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-05-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 58.469.020
        
                                    IVA
                            
            ₲ 5.703.182
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 219.002
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.710.955
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.281.273
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TEMA AUTOMOTORES S.A.
        
                                    RUC
                            
            80012739-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            9382/23
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-23-236572
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.500.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 846.608.184
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 789.743.622
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            425345
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1769-23 Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Camionetas de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        