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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001830
Monto de la Factura
₲ 159.351.200
Nro. de Orden de Pago
2000003760
Fecha de Orden de Pago
12-09-2025
Fecha Emisión Cheque
12-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.411.152
IVA
₲ 14.486.473

Retención DNCP
₲ 556.281
Retención IVA
₲ 4.345.942
Retención Renta
₲ 5.794.589
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.243.236
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
9279
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237292
Monto Contrato
₲ 2.071.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.018.695.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.790.282.037

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande