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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001596
Monto de la Factura
₲ 49.454.496
Nro. de Orden de Pago
2000002149
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.576.475
IVA
₲ 4.709.952

Retención DNCP
₲ 180.862
Retención IVA
₲ 1.412.986
Retención Renta
₲ 1.883.981
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.354.976
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
9279
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237292
Monto Contrato
₲ 2.071.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.150.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.175.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande