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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001737
Monto de la Factura
₲ 94.907.728
Nro. de Orden de Pago
2000001480
Fecha de Orden de Pago
02-04-2025
Fecha Emisión Cheque
02-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.140.015
IVA
₲ 8.627.975
Retención DNCP
₲ 331.314
Retención IVA
₲ 2.588.393
Retención Renta
₲ 3.451.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.313.988
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
9279
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237292
Monto Contrato
₲ 2.071.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.722.663.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.527.578.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande