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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001658
Monto de la Factura
₲ 63.146.515
Nro. de Orden de Pago
2000001597
Fecha de Orden de Pago
08-04-2025
Fecha Emisión Cheque
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.852.551
IVA
₲ 5.740.592

Retención DNCP
₲ 220.439
Retención IVA
₲ 1.722.178
Retención Renta
₲ 2.296.237
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
9122
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230679
Monto Contrato
₲ 3.644.744.495
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.161.358.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.083.331.245

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande