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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 97.717.334
Nro. de Orden de Pago
2000001529
Fecha de Orden de Pago
09-04-2024
Fecha Emisión Cheque
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.102.931
IVA
₲ 9.306.413

Retención DNCP
₲ 357.366
Retención IVA
₲ 2.791.924
Retención Renta
₲ 3.722.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.653.206
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
9282
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237071
Monto Contrato
₲ 1.726.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.459.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.391.884

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande