Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 113.643.274
Nro. de Orden de Pago
2000003236
Fecha de Orden de Pago
17-07-2024
Fecha Emisión Cheque
17-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.749.928
IVA
₲ 10.331.207

Retención DNCP
₲ 396.718
Retención IVA
₲ 3.099.362
Retención Renta
₲ 4.132.483
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.165.603
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
9282
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237071
Monto Contrato
₲ 1.726.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.459.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.391.884

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande