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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 90.946.813
Nro. de Orden de Pago
2000002698
Fecha de Orden de Pago
11-06-2024
Fecha Emisión Cheque
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.137.134
IVA
₲ 8.661.601
Retención DNCP
₲ 332.605
Retención IVA
₲ 2.598.480
Retención Renta
₲ 3.464.641
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.330.801
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
9282
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237071
Monto Contrato
₲ 1.726.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.459.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.391.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande