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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003204
Monto de la Factura
₲ 88.311.415
Nro. de Orden de Pago
2000002685
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.383.311
IVA
₲ 8.028.310

Retención DNCP
₲ 308.287
Retención IVA
₲ 2.408.493
Retención Renta
₲ 3.211.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRO METAL S.R.L.
RUC
80010510-9
Número de Contrato
9166
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230467
Monto Contrato
₲ 1.485.923.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.267.841.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.182.666.020

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande